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Ist |
Plan |
Stat |
| Post |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Δ/m |
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| 810900 | Ersätze für Leistungen | | 27 | 30 | 47 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 24 | 94% |
| 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 133 | 64 | 137 | 0 | 130 | 127 | 124 | 120 | 117 | 40 | 48% |
| 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% |
| 852300 | Kanalbenützungsgebühr | | 1.872 | 1.894 | 2.324 | 2.450 | 2.742 | 2.824 | 2.909 | 2.996 | 3.086 | 777 | 36% |
| 860300 | Zinsenzuschuss NÖ UWWF BA 04 | | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -100% |
| 861010 | Landestransfer Gebührenbremse 2024 | | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -100% |
| sonstige Erträge | 13 | 13 | 16 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 11 | | |
| Summe Erträge | 2.074 | 2.030 | 2.726 | 2.456 | 2.941 | 3.021 | 3.103 | 3.186 | 3.265 | | |
| |
| 600000 | Strom | | -18 | -37 | -25 | -20 | -27 | -29 | -30 | -31 | -32 | 4 | 17% |
| 612000 | Instandhaltung | | -145 | -234 | -463 | -144 | -248 | -119 | -132 | -270 | -197 | -53 | -22% |
| 617000 | Instandhaltung-Fahrzeuge,Maschinen | | -98 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -24 | -92% |
| 650000 | Zinsen Bank Austria BA 04 | | -3 | -22 | -20 | -8 | -9 | -3 | 0 | 0 | 0 | -11 | -82% |
| 650000 | Zinsen Bank Austria BA 05 | | -2 | -15 | -15 | -6 | -9 | -6 | -4 | -2 | 0 | -6 | -58% |
| 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -12 | -13 | -12 | -11 | 11 | 0% |
| 680000 | Planmäßige Abschreibung | | -350 | -367 | -376 | 0 | -312 | -292 | -262 | -257 | -252 | 2 | 1% |
| 711000 | Geb. für die Ben. von Gde.Einricht- ungen u. -anlag. gem. FAG (Ausgabe) | | -27 | -27 | -27 | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | 7 | 33% |
| 722010 | Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024 | | 0 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -100% |
| 728000 | Firmen - Leistungsentgelte | | -124 | -135 | -113 | -23 | -121 | -125 | -130 | -136 | -141 | 32 | 32% |
| 728300 | Leistungsvergütungen | | -11 | -15 | -16 | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | 6 | 59% |
| 728500 | Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen | | -103 | -127 | -276 | 0 | -348 | -348 | -348 | -348 | -348 | 221 | 175% |
| 729910 | Verrechnung zwischen Operativen Gebarung und Projekten | | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -114 | -99% |
| 755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | -876 | -795 | -1.104 | -832 | -1.171 | -1.538 | -1.571 | -1.606 | -1.656 | 607 | 67% |
| Personalaufwand | -96 | -102 | -132 | -96 | -166 | -62 | -64 | -69 | -68 | | |
| sonstige Aufwendungen | -10 | -14 | -21 | -13 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | | |
| Summe Aufwendungen | -2.327 | -1.890 | -2.743 | -1.146 | -2.482 | -2.596 | -2.623 | -2.792 | -2.767 | | |
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| Ergebnis gesamt | -253 | 141 | -17 | 1.311 | 460 | 426 | 480 | 395 | 498 | | |